1.結合上級工作部署、公司業務特點和發展需求,全面開展內部審計項目計劃、實施和管理;
2.結合審計中發現的事項,收集審計依據,起草撰寫審計報告。為提高內部控制、加強風險管理程序以及效率的提高提出建設性意見;
3.執行跟蹤審計,以確保針對審計中所發現的問題糾正措施,并達到預期的結果;
4.負責公司經營活動內控流程檢查及合規化管理,監督公司相關部門執行內部管理制度和業務規則,根據法律、法規和準則的變化,及時建議并督導有關部門修改、完善管理制度和業務流程;
5.為公司日常運營管理中內控相關問題的完善方案提供咨詢服務;
6.完成主管領導交辦的其他事宜。
1.統招研究生及以上學歷審計、財務、經濟、金融等相關專業畢業相關專業
2.年齡要求35歲以下。3-5年相關工作經驗,條件符合可適當放寬
3.能夠獨立執行審計項目,熟練使用財務軟件,辦公軟件及項目管理工具。
4.熟悉會計和稅務操作流程及要求。
5.具備較好的數據分析能力及問題解決能力。
6.具備良好的團隊合作精神,跨部門協調能力強。
7.較強的人際交往和溝通能力。
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